Orden de Compra. Nº2026-1829-SE20 "ENCAPSULADOR Y ENVASADORAS DE DOSIS UNITARIAS, HGF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-1829-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ENCAPSULADOR Y ENVASADORAS DE DOSIS UNITARIAS, HGF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-73-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra Limache 1307 esq. Peñablanca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3535 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018 y certificándose la recepción conforme de los servicios
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 4629730
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinación Despacho
Coordinar despacho con profesional:
Jessica Krema Gómez
· Correo: jessica.krema@redsalud.gov.cl
· Teléfono de contacto: 32 2186528  /  + 56 9 76563343

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios1UnidadEnvasadora de Dosis UnitariaENVASADORA DE DOSIS UNITARIA $ 24.367.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.367.000 $ 24.367.000
Total Neto $ 24.367.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.629.730
TOTAL OC $ 28.996.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.