Orden de Compra. Nº2026-2035-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-112-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-2035-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-112-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación de OC debido a error de montos
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-112-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a lo establecido en contrato 432015
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 719005,6
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apg limitada
Razón Social SOC DE SERVICIOS E INMOBILIARIA APG SERVICIOS LIMI
R.U.T. 76.207.680-2
Sucursal apg limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadPrestación de Servicios de Aseo y mantención de parque para Club de campo Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. de acuerdo a lo establecido en contrato N° 43/2015VALOR POR SERVICIOS DE MANTENCION MENSUAL I.V.A INCLUIDO $ 3.784.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784.240 $ 3.784.240
Total Neto $ 3.784.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 719.006
TOTAL OC $ 4.503.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.