Orden de Compra. Nº2026-2465-CM18 "Lentes Cabildo Resolutividad"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-2465-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Lentes Cabildo Resolutividad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004.004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 20252
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Luz Vergara Martinez
Razón Social ANA LUZ VERGARA MARTINEZ
R.U.T. 8.409.405-6
Sucursal Ana Luz Vergara Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142906
2239-17-LP13
Fundas de gafas o anteojos o lentes17 (995336 )ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA CUERO SINTÉTICO 1012336(995336) ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA CUERO SINTÉTICO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos17 (995277 )MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos2 (972053 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 7 TÓRICO 989053(972053) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 7 TÓRICO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos9 (972048 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 4 TÓRICO 989048(972048) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 4 TÓRICO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos19 (972044 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 1 TÓRICO 989044(972044) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 1 TÓRICO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos2 (1130715 )CRISTAL OR ORGÁNICO BLANCO 4 1153084(1130715) CRISTAL OR ORGÁNICO BLANCO 4; Código: T4E-CR; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos2 (972045 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 1 ESFÉRICO 989045(972045) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 1 ESFÉRICO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 112.200
Descuento $ 5.610
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.252
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 126.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.