Orden de Compra. Nº2026-2471-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-2471-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 4015
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191501
2239-10-LP12
Escaleras1 (1115155 )ESCALERA ABUS-HAILO TABURETE 4396 UNIDAD 1135283(1115155) ESCALERA ABUS-HAILO TABURETE 4396 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.346 $ 21.346
Total Neto $ 21.346
Descuento $ 213
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.015
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 25.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.