Orden de Compra. Nº2026-2657-CM17 "DIARIOS MURALES PARA ACREDITACION HOSPITALES SSVQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-2657-CM17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra DIARIOS MURALES PARA ACREDITACION HOSPITALES SSVQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Partida 16, correspondiente al Misterio de Salud, en su Glosa número 2, asociada a Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en la letra e indica: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá ex
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 230575,488
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROAVANTI
Razón Social DISEÑO Y PRODUCCION PROAVANTI SPA
R.U.T. 76.267.122-0
Sucursal PROAVANTI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111907
2239-8-LP14
Diario Mural y accesorios13 (1092151) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 80X100 CM 1112151(1092151) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 80X100 CM; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $8840 $ 97.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.120 $ 1.264.120
Total Neto $ 1.264.120
Descuento $ 50.565
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.575
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.444.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.