Orden de Compra. Nº2026-2729-CM17 "Insumos Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-2729-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 20656,42
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 30 (69526) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 71563(69526) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO ; Código: 85187;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.590 $ 19.590
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas12 (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: 87202;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.536 $ 25.536
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl6 (976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: 19872;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.264 $ 6.264
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería10 (979654) DETERGENTE RINSO POLVO AROMA SURTIDO 400 GR 994786(979654) DETERGENTE RINSO POLVO AROMA SURTIDO 400 GR; Código: 83070;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 110 X 120 5 UNIDADES3 (1106419) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 110 X 120 5 UNIDADES 1126454(1106419) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 110 X 120 5 UNIDADES; Código: 21933;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.524 $ 10.524
53131608
2239-7-LP12
Jabones8 (1356974) JABÓN DE TOCADOR EXCELL GLICERINA YOGURT ALMENDRAS 5 LITROS UNIDAD 1383444(1356974) JABÓN DE TOCADOR EXCELL GLICERINA YOGURT ALMENDRAS 5 LITROS UNIDAD; Código: 91752YM;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.344 $ 39.344
Total Neto $ 108.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.656
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 129.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.