Orden de Compra. Nº2026-2798-AG21 "Adquisicion Dremel Hospital Biprovincial Quillota Petorca compra ágil compra ágil: 2026-1087-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-2798-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Dremel Hospital Biprovincial Quillota Petorca compra ágil compra ágil: 2026-1087-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra Limache 1307 esq. Peñablanca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5895 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 30305
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar con
Coordinar con:
Encargada recepción Proyecto HBQP: Alejandra Godoy Meneses
Teléfono Contacto:+56 9 97127597 (32) 2191066
Correo: alejandra.godoym@redsalud.gov.cl
Garantía Técnica: 12 MESES
Plazo entrega: 10 DIAS HABILES
Capacitación: NO

Favor No enviar factura con los productos, esta será solicitada una vez realizada la recepción conforme
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mar ltda
Razón Social PROVEEDORES DE REPUESTOS MARITIMOS E INDUSTRIALES
R.U.T. 76.137.989-5
Sucursal mar ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153307
Herramientas de tallar1UnidadDremel, según lo solicitado en archivo adjunto. monto referencial Total $220.000 IVA Y DESPACHO INCLUIDODremel, según lo solicitado en archivo adjunto $ 159.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.500 $ 159.500
Total Neto $ 159.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.305
TOTAL OC $ 189.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.