Orden de Compra. Nº2026-303-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-123-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-303-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-123-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-123-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días : El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018 y certificándose la recepción conforme de los servi
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 18145
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Re-Med
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA
R.U.T. 76.628.610-0
Sucursal Re-Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo1000UnidadTubo con 1 tórula estéril, tamaño standard y adherida a la tapa/ REVISAR BASES EE.TT APROBADAS EN RESOLUCIÓN EXENTA N°8007 DEL 28/11/2018Tórula individual estéril en tubo con vastago plástico empaque por100u valor por unidad $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo500UnidadTubo plástico, cónico tipo Falcon, 15 ml/ REVISAR BASES EE.TT APROBADAS EN RESOLUCIÓN EXENTA N°8007 DEL 28/11/2018Tubo centrífuga 15 mL no estéril fondo cónico empaque por 50u valor por uniad $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
Total Neto $ 95.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.145
TOTAL OC $ 113.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.