Orden de Compra. Nº2026-3321-CM15 "STOCK BODEGA artículos de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-3321-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra STOCK BODEGA artículos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 32312,9124
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza30 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : V $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo72 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM;Región : V $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.664 $ 65.664
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1025980(1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: 10001RJ;Región : V $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito60 (1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD 1026040(1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD; Código: 10552;Región : V $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario70 (1254992) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE 2016 UNIDAD 1280994(1254992) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE 2016 UNIDAD; Código: 99929;Región : V $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.460 $ 82.460
Total Neto $ 171.654
Descuento $ 1.586
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.313
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 202.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.