Orden de Compra. Nº
2026-404-SE26
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-6-LE26
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2026-404-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-6-LE26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2026-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social
SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T.
61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra
Limache 1307 esq. Peñablanca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1416 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T.
61.606.600-5
Dirección de Facturación
Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
690988,2
Dirección de Envío de la Factura
Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
IMPORTANTE EN LA ENTREGA
IMPORTANTE: Entrega de los productos SÓLO MARTES Y JUEVES; Horario: 09:00 hrs. a 17:00 hrs.
DIRECCIÓN DESPACHO: Construcción SAR Miraflores. Dirección Av. Padre Hurtado 2025, Viña del Mar, entre calle el Maqui y calle Carlos Condell (https://maps.app.goo.gl/i2mUbT5xpyNbRvh67)
Contacto: Orlando Parra Lazo; orlando.parra@redsalud.gob.cl; +56 9 85086319
El proveedor adjudicado, deberá considerar de manera obligatoria que al momento de la entrega del producto, deberá señalar en documento Guía de Despacho o Factura, de acuerdo con lo que establece la Norma Técnica N°226, en el punto IX letra C, la siguiente información:
● Nombre del producto o dispositivo médico
● Identificación del proveedor
● Modelo (solo cuando corresponda)
● No de lote/ serie
● Fecha de vencimiento
ADM. CONTRATO: Marlene Ramírez Hurtado / marlene.ramirez@redsalud.gob.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
STATUS
Razón Social
STATUS SPA
R.U.T.
77.393.671-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
STATUS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56112103
Asientos de living o sala de espera
1
Unidad
SILLONES UN SET
SILLONES UN SET, SEGUN EETT
$ 860.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 860.000
$ 860.000
56112106
Banquetas
2
Unidad
BANQUETA
BANQUETA, SEGUN EETT
$ 276.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552.200
$ 552.200
56111701
Muebles o escritorio no modular
5
Unidad
ESCRITORIO
ESCRITORIO, SEGUN EETT
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.000
$ 800.000
56101519
Mesas
1
Unidad
MESA DE COMEDOR 4 PERSONAS
MESA DE COMEDOR 4 PERSONAS, SEGUN EETT
$ 171.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.660
$ 171.660
56101532
Mobiliario
1
Unidad
MUEBLE BAJO LLAVE CON CAJA SEGURIDAD MEDICAMENTOS CONTROLADOS
MUEBLE BAJO LLAVE CON CAJA SEGURIDAD MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SEGUN EETT
$ 222.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.500
$ 222.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
14
Unidad
PAPELERO OFICINA
PAPELERO OFICINA, SEGUN EETT
$ 7.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.280
$ 105.280
56101504
Sillas
17
Unidad
SILLA VISITA
SILLA VISITA, SEGUN EETT
$ 54.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925.140
$ 925.140
Total Neto
$ 3.636.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 690.988
TOTAL OC
$ 4.327.768
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.