Orden de Compra. Nº2026-404-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-6-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-404-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-6-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra Limache 1307 esq. Peñablanca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1416 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 690988,2
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE EN LA ENTREGA
IMPORTANTE: Entrega de los productos SÓLO MARTES Y JUEVES; Horario: 09:00 hrs. a 17:00 hrs.
DIRECCIÓN DESPACHO: Construcción SAR Miraflores. Dirección Av. Padre Hurtado 2025, Viña del Mar, entre calle el Maqui y calle Carlos Condell (https://maps.app.goo.gl/i2mUbT5xpyNbRvh67)
Contacto: Orlando Parra Lazo; orlando.parra@redsalud.gob.cl; +56 9 85086319
El proveedor adjudicado, deberá considerar de manera obligatoria que al momento de la entrega del producto, deberá señalar en documento Guía de Despacho o Factura, de acuerdo con lo que establece la Norma Técnica N°226, en el punto IX letra C, la siguiente información:
● Nombre del producto o dispositivo médico
● Identificación del proveedor
● Modelo (solo cuando corresponda)
● No de lote/ serie
● Fecha de vencimiento
ADM. CONTRATO: Marlene Ramírez Hurtado / marlene.ramirez@redsalud.gob.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STATUS
Razón Social STATUS SPA
R.U.T. 77.393.671-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STATUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112103
Asientos de living o sala de espera1UnidadSILLONES UN SETSILLONES UN SET, SEGUN EETT $ 860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
56112106
Banquetas2UnidadBANQUETABANQUETA, SEGUN EETT $ 276.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.200 $ 552.200
56111701
Muebles o escritorio no modular5UnidadESCRITORIOESCRITORIO, SEGUN EETT $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
56101519
Mesas1UnidadMESA DE COMEDOR 4 PERSONAS MESA DE COMEDOR 4 PERSONAS, SEGUN EETT $ 171.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.660 $ 171.660
56101532
Mobiliario1UnidadMUEBLE BAJO LLAVE CON CAJA SEGURIDAD MEDICAMENTOS CONTROLADOS MUEBLE BAJO LLAVE CON CAJA SEGURIDAD MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SEGUN EETT $ 222.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.500 $ 222.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos14UnidadPAPELERO OFICINA PAPELERO OFICINA, SEGUN EETT $ 7.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.280 $ 105.280
56101504
Sillas17UnidadSILLA VISITASILLA VISITA, SEGUN EETT $ 54.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.140 $ 925.140
Total Neto $ 3.636.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 690.988
TOTAL OC $ 4.327.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.