Orden de Compra. Nº2026-776-SE19 "SERVICIO SANITARIOS LCT 2026-7-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-776-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SANITARIOS LCT 2026-7-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1324
Usuario SIGFE mlufi
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 359100
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESAN
Razón Social JUAN PABLO JAMETT MENDEZ
R.U.T. 14.120.886-1
Sucursal DESAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad no definidaPPRESTACIÓN SERVICIO SANITIZACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO REX N° 2594 APRUEBA CONTRATO 19/2019 DETALLE POR LOS PERIODOS 2019 ABRIL-MAYO - $499.800 JUNIO-JULIO - $499.800 AGOSTO-SEPTIEMBRE - $499.800 OCTUBRE-NOVIEMBRE -$499.800 DICIEMBRE - $249.900PRESTACIÓN SERVICIO SANITIZACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO REX N° 2594 APRUEBA CONTRATO 19/2019 DETALLE POR LOS PERIODOS 2019 ABRIL-MAYO - $499.800 JUNIO-JULIO - $499.800 AGOSTO-SEPTIEMBRE - $499.800 OCTUBRE-NOVIEMBRE -$499.800 DICIEMBRE - $249.900 $ 1.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000
Total Neto $ 1.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.100
TOTAL OC $ 2.249.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.