Orden de Compra. Nº2027-131-AG24 "INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LAS REDES DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALDIVIA."
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2027-131-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LAS REDES DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALDIVIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Valdivia
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Facturación Carlos Andwanter 708
Comuna Valdivia
Impuesto 232472,41
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwanter 708
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas5UnidadTé de hierbas surtidas 100 unidades 120 gr  $ 4.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.365 $ 21.365
50201706
Café60UnidadCafé liofilizado fina selección aroma intenso 200 gr  $ 9.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.140 $ 553.140
50201713
Bolsitas de te98UnidadTé English Breakfast 10 Unidades 100 gr  $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.744 $ 198.744
50201713
Bolsitas de te50UnidadTé Chai 20 Unidades 40 gr  $ 3.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.350 $ 157.350
52121602
Servilletas78UnidadServilletas 300 Unidades  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
14111703
Toallas de papel20UnidadToalla doble hoja 45 mt  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales80UnidadAzúcar dorada 1 kilo  $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.280 $ 85.280
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales80UnidadAzúcar blanca 1 kilo  $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.160 $ 90.160
Total Neto $ 1.223.539
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.472
TOTAL OC $ 1.456.011


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 83.238.600-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.