Orden de Compra. Nº2027-152-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2027-6-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2027-152-TD24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2027-6-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Valdivia
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 476
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Facturación Carlos Andwanter 708
Comuna Valdivia
Impuesto 5924,58
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwanter 708
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADT SECURITY SERVICES S.A.
Razón Social ADT SECURITY SERVICES S A
R.U.T. 96.719.620-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADT SECURITY SERVICES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171604
Sistemas de alarma1Unidad no definidaFACTURA N° 11990483 MES DE NOVIEMBRE DE 2024  $ 31.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.182 $ 31.182
Total Neto $ 31.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.925
TOTAL OC $ 37.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.