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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2027-155-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA USO DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD ESCOLAR Y CONVIVENCIA PARA FOMENTO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Depto. Provincial Educación Valdivia
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R.U.T. |
60.902.015-6 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Andwanter 708 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
81880,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Andwanter 708 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL ERLANDSEN |
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Razón Social |
COMERCIAL ERLANDSEN SPA
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R.U.T. |
77.938.808-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ERLANDSEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 51 | Unidad | Botiquín con insumos para seguridad | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.000
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$ 255.000
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46181507
| Chalecos de protección | 51 | Unidad | Chalecos reflectantes | |
$ 3.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.950
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$ 175.950
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Total Neto
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$ 430.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.880
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$ 512.830
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.