Orden de Compra. Nº2027-163-CM19 "SERVICIO COFFE BREAK TERCERA REUNION DE RED JARDINES INFANTILES SEP DEPROV VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2027-163-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAK TERCERA REUNION DE RED JARDINES INFANTILES SEP DEPROV VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Valdivia
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwanter 708
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 591 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Facturación Carlos Andwanter 708
Comuna Valdivia
Impuesto 17618
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwanter 708
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURSERVIS E.I.R.L.
Razón Social CLAUDIA WALESKA REYES SAEZ SERVICIOS EIRL
R.U.T. 76.167.064-6
Sucursal SURSERVIS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes20 (1114710 )COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134710(1114710) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.620 $ 94.620
Total Neto $ 94.620
Descuento $ 1.892
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.618
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 110.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.