Orden de Compra. Nº2027-37-SE09 "Factura Nº 16339146 01/22.05.006"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2027-37-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Factura Nº 16339146 01/22.05.006
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2027-4-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Valdivia
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwanter 708
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Facturación Carlos Andwanter 708
Comuna *
Impuesto 51704,9071
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwanter 708
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.806.980-2
Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191501
Teléfonos celulares1Unidad no definida   $ 272.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.131 $ 272.131
Total Neto $ 272.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.705
TOTAL OC $ 323.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.