|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2027-93-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Entel PCS Fact. Nº 17976536 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2027-4-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Depto. Provincial Educación Valdivia
|
|
R.U.T. |
60.902.015-6 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Andwanter 708 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
101992,095 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Andwanter 708 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
96.806.980-2 |
|
Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43191501
| Teléfonos celulares | 1 | Unidad no definida | Celulares con cargo al Programa 08 $ 536.430 | |
$ 450.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.782
|
$ 450.782
|
43191501
| Teléfonos celulares | 1 | Unidad no definida | Celulares con cargo al Programa 21 $ 102.363 | |
$ 86.019,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 86.019
|
$ 86.019
|
|
|
Total Neto
|
$ 536.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.992
|
|
$ 638.792
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.