|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2028-11128-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-10-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ESCRITORIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Depto. Provincial Educación Llanquihue
|
|
R.U.T. |
60.902.039-3 |
|
Dirección de Facturación |
Rancagua 203 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
5894,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua 203 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANA CORINA GOMEZ MIRANDA |
|
Razón Social |
ANA CORINA GOMEZ MIRANDA
|
|
R.U.T. |
2.796.501-6 |
|
Sucursal |
ANA CORINA GOMEZ MIRANDA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122001
| Archivadores de fichas | 20 | Unidad | | Archivador Oficio Lomo Ancho. |
$ 748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.960
|
$ 14.960
|
44122026
| Quitagrapas o sacacorchetes | 10 | Unidad no definida | Sacacorchetes | |
$ 269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.690
|
$ 2.690
|
44121711
| Rotuladores | 25 | Unidad | Plumon Pizarra color Negro. | |
$ 327,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.175
|
$ 8.175
|
44121905
| Almohadillas de entintar o estampar | 10 | Unidad | Tampon Timbre | |
$ 471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.710
|
$ 4.710
|
44121604
| Timbres y Sellos | 1 | Unidad | Timbre Numerador | |
$ 487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 487
|
$ 487
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.022
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.894
|
|
$ 36.916
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.