Orden de Compra. Nº2028-191-SE09 "Insumos"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2028-191-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Facturación Rancagua 203
Comuna Puerto Montt
Impuesto 9096,06
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice X
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal Redoffice X
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTinta CB315 para HP 900  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTinta CB314 para HP 900  $ 4.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.174 $ 24.174
Total Neto $ 47.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.096
TOTAL OC $ 56.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.