Orden de Compra. Nº2028-194-SE09 "Jornada Capacitación Jefes Técnicos"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2028-194-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Jornada Capacitación Jefes Técnicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2028-5-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Facturación Rancagua 203
Comuna Puerto Montt
Impuesto 483765,65
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz
Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T. 77.663.150-7
Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1GlobalArriendo de 4 (cuatro) salones para jornada de Capacitación Jefes Técnicos; Salon Puerto Montt, Salón Chaitén, Salón Osorno, Salón Valdivia.-  $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
30222507
Hotel1Global4 (cuatro) Servicios de Arriendo de Amplificacion para cada Salon en jornada del 21.12.09  $ 346.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.135 $ 346.135
50201706
Café160GlobalServicio de Coffee para 4 (cuatro) Salones en Jornada del dia 21.12.09.-  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
90101604
Concesionarios de casino de comida160GlobalServicio de Almuerzo para jornada del 21.12.09  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
45111609
Proyectores multimedia1GlobalArriendo DataShow para jornada del 21.12.09  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 2.546.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 483.766
TOTAL OC $ 3.029.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.