Orden de Compra. Nº2028-213-AG23 "Productos alimenticios para Centro de Adultos José Bernardo Suarez/SAAT"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2028-213-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Productos alimenticios para Centro de Adultos José Bernardo Suarez/SAAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 673 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Facturación Rancagua 203
Comuna Puerto Montt
Impuesto 69825
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T. 8.109.519-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales30kilogramoAZUCAR BLANCA GRANULADA  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
50201713
Bolsitas de te10UnidadTE CEYLAN 100 BOLSITAS TIPO MILDRED O LYPTON O SIMILAR  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
50201706
Café25UnidadCAFE INSTANTANEO NESCAFÉ TRADICION TARRO 400GRS  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20PackVASOS PLUMAVIT FIESTA TÉRMICOS DESECHABLES 8OZ. PACK DE 100 UNIDADES  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 367.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.825
TOTAL OC $ 437.325


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.307.160-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.075.976-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.705.183-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 8.109.519-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.168.224-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.