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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2028-55-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA Y GASTO DE JORNADA DE APOYO A COMUNIDADES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2028-1-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Depto. Provincial Educación Llanquihue
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R.U.T. |
60.902.039-3 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua 203 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
15800,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua 203 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-06-2010 |
| Jornadas | Un servicio de Coffee es para el dia Viernes 25 - 06 - 2010 y el otro es para el día Martes 29 - 06 - 2010.- los dos en dependencias del departamento Provincial de Educación Llanquihue.- |
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Proveedor |
69511740 |
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Razón Social |
ERICA RAMOS ROJAS
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R.U.T. |
6.951.174-0 |
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Sucursal |
69511740 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 25 | Global | Servicio de Coffe para el dia Viernes 25-06-2010, para 25 personas en dependencias de Departamento Provincial de Educación Llanquihue, Puerto Montt, a las 11:00 Hrs. | |
$ 1.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.200
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$ 46.200
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90101603
| Servicios de catering | 20 | Global | Servicio de Coffe para el dia Martes 29-06-2010, para 20 personas en dependencias de Departamento Provincial de Educación Llanquihue, Puerto Montt, a las 11:00 Hrs. | |
$ 1.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.960
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$ 36.960
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Total Neto
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$ 83.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.800
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$ 98.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.