Orden de Compra. Nº2028-94-R108 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2028-94-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere 10 repuestos Marca Parker Roller Ball Medium color negro.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Facturación Rancagua 203
Comuna -1
Impuesto 2378,99152
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANA CORINA GOMEZ MIRANDA
R.U.T. 2.796.501-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio10UnidadArtículos de escritorioRepuesto Marca Parker Roller Ball Medium Color Negro $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
Total Neto $ 12.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.379
TOTAL OC $ 14.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.