Orden de Compra. Nº2029-111-CM09 "DEPROV PALENA REQUIERE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD SUBVENCIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Palena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2029-111-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2009
Nombre de la Orden de Compra DEPROV PALENA REQUIERE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD SUBVENCIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Palena
Razón Social Depto. Provincial Educación Palena
R.U.T. 60.902.069-5
Dirección de Unidad de Compra Juan Todesco 107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Palena
R.U.T. 60.902.069-5
Dirección de Facturación Juan Todesco 107
Comuna Chaitén
Impuesto 17391,84
Dirección de Envío de la Factura Juan Todesco 107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2009
TítuloDescripción
DEBERA DESPACHAR A DIRECCION QUE INDICAEL PROVEEDOR DEBERA DESPACHAR A LA SIGUIENTE DIRECCION: TRANSPORTES INOSTROZA, AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ Nº 1323, PUERTO MONTT, FONO: 065-271722, YA QUE EXISTE CONVENIO CON TRANSPORTITA PARA DESPACHO POR CUENTA DE ESTE DEPROV DESDE PTO MONTT HASTA ALTO PALENA.  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores50 (30505) LÁPIZ MON AMI BOLIGRAFO ROLLER 0.5 NEGRO 32542(30505) LÁPIZ MON AMI BOLIGRAFO ROLLER 0.5 NEGRO ; Código: 16709NG;Región : X $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.450 $ 28.450
44121705
Portaminas4 (236968) PORTAMINA PILOT 0.5 mm SHAKER H-1010 236968(236968) PORTAMINA PILOT 0.5 mm SHAKER H-1010 ; Código: 10101;Región : X $ 4.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.168 $ 19.168
44121804
Borradores1 (234736) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL PLÁSTICA # 7085-31 234736(234736) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL PLÁSTICA # 7085-31 ; Código: 82635;Región : X $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112 $ 112
44121705
Portaminas6 (236961) PORTA MINAS PILOT 0,5 mm THE SHAKER 0,5 RETRACTIL 236961(236961) PORTA MINAS PILOT 0,5 mm THE SHAKER 0,5 RETRACTIL ; Código: 19865;Región : X $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.566 $ 10.566
44122001
Archivadores de fichas30 (9414) ARCHIVADOR RHEIN LETRA ANCHO BURDEO 11451(9414) ARCHIVADOR RHEIN LETRA ANCHO BURDEO ; Código: 12151;Región : X $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
44121707
Lápices de colores25 (15557) LÁPIZ MON AMI GEL 0,7 NEGRO PUNTA GRUESA JELLER PEN 17594(15557) LÁPIZ MON AMI GEL 0,7 NEGRO PUNTA GRUESA JELLER PEN ; Código: 10432NG;Región : X $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
44121705
Portaminas20 (26849) MINAS PENTEL 0.5MM 2B 28886(26849) MINAS PENTEL 0.5MM 2B ; Código: 103042B;Región : X $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
Total Neto $ 91.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.392
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 108.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.