Orden de Compra. Nº
2029-111-CM09
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DEPROV PALENA REQUIERE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD SUBVENCIONES
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Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Palena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2029-111-CM09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
DEPROV PALENA REQUIERE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD SUBVENCIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Provincial Educación Palena
Razón Social
Depto. Provincial Educación Palena
R.U.T.
60.902.069-5
Dirección de Unidad de Compra
Juan Todesco 107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Depto. Provincial Educación Palena
R.U.T.
60.902.069-5
Dirección de Facturación
Juan Todesco 107
Comuna
Chaitén
Impuesto
17391,84
Dirección de Envío de la Factura
Juan Todesco 107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-11-2009
Título
Descripción
DEBERA DESPACHAR A DIRECCION QUE INDICA
EL PROVEEDOR DEBERA DESPACHAR A LA SIGUIENTE DIRECCION: TRANSPORTES INOSTROZA, AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ Nº 1323, PUERTO MONTT, FONO: 065-271722, YA QUE EXISTE CONVENIO CON TRANSPORTITA PARA DESPACHO POR CUENTA DE ESTE DEPROV DESDE PTO MONTT HASTA ALTO PALENA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
50
(30505) LÁPIZ MON AMI BOLIGRAFO ROLLER 0.5 NEGRO 32542
(30505) LÁPIZ MON AMI BOLIGRAFO ROLLER 0.5 NEGRO ; Código: 16709NG;Región : X
$ 569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.450
$ 28.450
44121705
Portaminas
4
(236968) PORTAMINA PILOT 0.5 mm SHAKER H-1010 236968
(236968) PORTAMINA PILOT 0.5 mm SHAKER H-1010 ; Código: 10101;Región : X
$ 4.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.168
$ 19.168
44121804
Borradores
1
(234736) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL PLÁSTICA # 7085-31 234736
(234736) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL PLÁSTICA # 7085-31 ; Código: 82635;Región : X
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112
$ 112
44121705
Portaminas
6
(236961) PORTA MINAS PILOT 0,5 mm THE SHAKER 0,5 RETRACTIL 236961
(236961) PORTA MINAS PILOT 0,5 mm THE SHAKER 0,5 RETRACTIL ; Código: 19865;Región : X
$ 1.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.566
$ 10.566
44122001
Archivadores de fichas
30
(9414) ARCHIVADOR RHEIN LETRA ANCHO BURDEO 11451
(9414) ARCHIVADOR RHEIN LETRA ANCHO BURDEO ; Código: 12151;Región : X
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.560
$ 22.560
44121707
Lápices de colores
25
(15557) LÁPIZ MON AMI GEL 0,7 NEGRO PUNTA GRUESA JELLER PEN 17594
(15557) LÁPIZ MON AMI GEL 0,7 NEGRO PUNTA GRUESA JELLER PEN ; Código: 10432NG;Región : X
$ 228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
44121705
Portaminas
20
(26849) MINAS PENTEL 0.5MM 2B 28886
(26849) MINAS PENTEL 0.5MM 2B ; Código: 103042B;Región : X
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
Total Neto
$ 91.536
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.392
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 108.928
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.