Orden de Compra. Nº
2029-295-CM17
"
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Palena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2029-295-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Provincial Educación Palena
Razón Social
Depto. Provincial Educación Palena
R.U.T.
60.902.069-5
Dirección de Unidad de Compra
Juan Todesco 107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Depto. Provincial Educación Palena
R.U.T.
60.902.069-5
Dirección de Facturación
Juan Todesco 107
Comuna
Chaitén
Impuesto
83565,1426
Dirección de Envío de la Factura
Juan Todesco 107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
REMITIR INSUMOS A JUAN TODESCO Nº 106, CHAITEN DECIMA REGION DE LOS LAGOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz
15
(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776
(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.980
$ 10.980
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
10
(1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD 1129574
(1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.640
$ 14.640
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
20
(1260827) LÁPIZ PARKER VECTOR ROLLER STANDARD BLACK UNIDAD 1286908
(1260827) LÁPIZ PARKER VECTOR ROLLER STANDARD BLACK UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.800
$ 136.800
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
200
(1300494) SOBRE JORDAN 1/2 CARTA BLANCO 80GRS 15X23 UNIDAD 1326496
(1300494) SOBRE JORDAN 1/2 CARTA BLANCO 80GRS 15X23 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
200
(1314366) SOBRE JORDAN OFICIO CAFÉ SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340389
(1314366) SOBRE JORDAN OFICIO CAFÉ SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
200
(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407
(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 73,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.600
$ 14.600
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar
80
(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378
(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.560
$ 18.560
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso
70
(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573
(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.850
$ 122.850
44112005
2239-4-LP14
Agendas
16
(1006799) AGENDA ASCOTT CLÁSICA PRESIDENTE DÍA POR PÁGINA UNIDAD 1024799
(1006799) AGENDA ASCOTT CLÁSICA PRESIDENTE DÍA POR PÁGINA UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.688
$ 78.688
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas
15
(1006814) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CM UNIDAD 1024814
(1006814) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.305
$ 7.305
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta
20
(1007779) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD 1025779
(1007779) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.580
$ 19.580
Total Neto
$ 448.603
Descuento
$ 8.786
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.565
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 523.382
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.