Orden de Compra. Nº2029-301-CM17 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Palena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2029-301-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Palena
Razón Social Depto. Provincial Educación Palena
R.U.T. 60.902.069-5
Dirección de Unidad de Compra Juan Todesco 107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Palena
R.U.T. 60.902.069-5
Dirección de Facturación Juan Todesco 107
Comuna Chaitén
Impuesto 29248,0452
Dirección de Envío de la Factura Juan Todesco 107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOENVIAR INSUMOS A JUAN TODESCO Nº 106, CHAITEN, DECIMA REGION DE LOS LAGOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101506
2239-7-LP12
Carretillas de mano1 (813049) CARRO VIRUTEX ESTRUJADOR 36 LT 818049(813049) CARRO VIRUTEX ESTRUJADOR 36 LT; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.558 $ 30.558
47131615
2239-7-LP12
Escobillones2 (1180325) ESCOBILLÓN VIRUTEX PRO MUNICIPAL 45CM UNIDAD 1206355(1180325) ESCOBILLÓN VIRUTEX PRO MUNICIPAL 45CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.974 $ 17.974
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes35 (1340468) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL VAINILLA COCO 190 GR UNIDAD 1366686(1340468) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL VAINILLA COCO 190 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.665 $ 35.665
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes35 (1340469) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD 1366687(1340469) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.630 $ 35.630
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes35 (1340485) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL SANDIA MELON 190 GR UNIDAD 1366703(1340485) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL SANDIA MELON 190 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.665 $ 35.665
Total Neto $ 155.492
Descuento $ 1.555
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.248
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 183.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.