Orden de Compra. Nº2030-11076-SE08 "Traslado de funcionarios"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Limari
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2030-11076-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Traslado de funcionarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2030-69-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Limari
Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari
R.U.T. 60.902.052-0
Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari
R.U.T. 60.902.052-0
Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIRELEY LAGUNAS ROJO
Razón Social FIRELEY GRICELDA LAGUNAS ROJO
R.U.T. 4.789.871-4
Sucursal FIRELEY LAGUNAS ROJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi84Unidad Ovalle- El Olivo- Ovalle 21/08/2008 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
Total Neto $ 15.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.