Orden de Compra. Nº2030-140-AG24 "Mejoramiento Salón Tranque Paloma"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Limari
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2030-140-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Salón Tranque Paloma
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Limari
Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari
R.U.T. 60.902.052-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 262
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari
R.U.T. 60.902.052-0
Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 214166,86
Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LovolAin Eirl
Razón Social DELLANIRA VELIZ MARTINEZ CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI
R.U.T. 76.541.747-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LovolAin Eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos1UnidadVer detalle adjunto  $ 1.127.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.127.193 $ 1.127.193
Total Neto $ 1.127.193
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 214.167
TOTAL OC $ 1.341.361


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.771.808-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.541.747-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 17.764.722-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.664.662-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.