Orden de Compra. Nº2030-167-OC07 "OC Adq. 2030-42-CO07 Jornada Jefes Técnicos"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Limari
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2030-167-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Adq. 2030-42-CO07 Jornada Jefes Técnicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de Alimentación
Proveniente de Licitación 2030-42-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Limari
Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari
R.U.T. 60.902.052-0
Dirección de Unidad de Compra Independencia Nº479
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari
R.U.T. 60.902.052-0
Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
Comuna -1
Impuesto 27941,1625
Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Maria Teresa Carvajal Penna
R.U.T. 9.690.153-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101501
Desayuno, Almuerzo y Onces.25UnidadDesayuno, Almuerzo y Onces.Desayunos, (2) Break y Almuerzos $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.059
Total Neto $ 147.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.941
TOTAL OC $ 175.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.