|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2030-190-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Serv. de Coffe Break 30/09/2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2030-25-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Limari
|
|
R.U.T. |
60.902.052-0 |
|
Dirección de Facturación |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
13281 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MANZKE |
|
Razón Social |
SERGIO SEBASTIAN MATEO TORO
|
|
R.U.T. |
12.722.116-2 |
|
Sucursal |
MANZKE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Serv. de coffe-break para el 30 de sept. Seminario Escuela Especial, Contexto y Desafios. | Serv. de coffe-break para el 30 de sept. Seminario Escuela Especial, Contexto y Desafios. |
$ 69.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.900
|
$ 69.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.281
|
|
$ 83.181
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.