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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2030-49-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de cafetería días 9 y 10 de julio 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2030-2-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Limari
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R.U.T. |
60.902.052-0 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
95805,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-07-2026 |
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Proveedor |
AURO Servicios Gastronómicos SpA |
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Razón Social |
AURO SERVICIOS GASTRONÓMICOS SPA
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R.U.T. |
77.475.634-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AURO Servicios Gastronómicos SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad no definida | Servicio de cafetería mejorado
Día: 09/07/2026
Lugar: Calle Caupolicán N° 1147, Punitaqui
Hora del servicio: 15:30 horas | |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.120
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$ 252.120
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad no definida | Servicio de cafetería mejorado
Día: 10/07/2026
Lugar: Calle Caupolicán N° 1147, Punitaqui
Hora del servicio: 11:00 horas | |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.120
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$ 252.120
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Total Neto
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$ 504.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.806
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$ 600.046
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.