Orden de Compra. Nº2030-71-SE08 "2030-70-CO07-Arrdo. de Fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Limari
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2030-71-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2008
Nombre de la Orden de Compra 2030-70-CO07-Arrdo. de Fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Administración
Proveniente de Licitación 2030-70-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Limari
Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari
R.U.T. 60.902.052-0
Dirección de Unidad de Compra Independencia Nº479
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari
R.U.T. 60.902.052-0
Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
Comuna -1
Impuesto 8987
Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA
R.U.T. 9.991.410-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadFotocopiadorasArrdo. Fotocopiadora, 4.730 copias mensuales,23 Mayo a 23 Junio $ 47.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.300 $ 47.300
Total Neto $ 47.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.987
TOTAL OC $ 56.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.