Orden de Compra. Nº2031-41-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2031-9-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2031-41-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2031-9-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2031-9-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Unidad de Compra Coquimbo Nº847
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Facturación Coquimbo Nº847
Comuna Antofagasta
Impuesto 20881
Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Apart Hotel Nilu
Razón Social ALEJANDRA IVONNE MENESES ALVAREZ
R.U.T. 14.110.238-9
Sucursal Apart Hotel Nilu
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering70Unidad70 coffe break en Complejo Juan José Latorre en Mejillones, dia 14.10.09  $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900
Total Neto $ 109.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.881
TOTAL OC $ 130.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.