Orden de Compra. Nº2031-49-AG22 "MATERIALES PEDAGOGICOS CP TALTAL AG: 2031-35-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2031-49-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PEDAGOGICOS CP TALTAL AG: 2031-35-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Unidad de Compra Coquimbo Nº847
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 263 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Facturación Coquimbo Nº847
Comuna Antofagasta
Impuesto 78749,3
Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices100UnidadLAPICERA BIC PUNTA GRUESA  $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMA DE BORRAR GRANDE  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
60121518
Lápices de grafito120UnidadLAPIZ GRAFITO FABER CASTELL  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
44121619
Sacapuntas40UnidadSACAPUNTAS METÁLICOS  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
44121618
Tijeras20UnidadTIJERA PEQUEÑA PUNTA ROMA  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44121802
Líquido corrector40UnidadCORRECTOR DE LÁPIZ  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
60105704
Barras de pegamento libres de ácido40UnidadPEGAMENTO EN BARRA  $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440
14111610
Cartulina120UnidadPLIEGOS DE CARTULINAS  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADORES AMARILLO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS  $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.300 $ 118.300
44121618
Tijeras20UnidadTIJERA MEDIANA  $ 1.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadCOLAFRÍA GRANDE  $ 2.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.510 $ 25.510
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 4.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.480 $ 89.480
Total Neto $ 414.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.749
TOTAL OC $ 493.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.