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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2031-55-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Alojamiento, Pasajes y Coffe Breack |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Antofagasta
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R.U.T. |
60.901.017-7 |
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Dirección de Facturación |
Coquimbo Nº847 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
159600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coquimbo Nº847 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAV SpA |
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Razón Social |
LAV SPA
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R.U.T. |
76.909.956-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAV SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Servicio de:
Pasajes: Terrestre Calama – Antofagasta: miércoles 25 de septiembre 18:00 hrs (por confirmar)
Alojamiento:
Martes 24/09: Geotel Calama (que incluya cena y desayuno, y transfer desde aeropuerto), debe incluir almuerzo.
Miércoles 25/09 y jueves 26/09: Antofagasta (debe incluir cena y desayuno de preferencia en Ibis de calle Copiapó con Ossa, cercano a Deprov). Se debe incluir almuerzo ambos días.
Coffe para 20 personas, según detalle adjunto.
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$ 840.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.600
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$ 999.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.