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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2031-68-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES JORNADA DE PONENCIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Antofagasta
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R.U.T. |
60.901.017-7 |
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Dirección de Facturación |
Coquimbo Nº847 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
37050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coquimbo Nº847 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arflo SPA |
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Razón Social |
ARFLO SPA
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R.U.T. |
78.185.119-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arflo SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Pack | NOTA ADHESIVA DE 5 COLORES DIFERENTES (100 HOJAS DE CADA COLOR) (500 HOJAS POR PACK) DE 7.6 POR 7.6 CMS | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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53121602
| Bolsas de lona | 150 | Bolsa | BOLSA REUTILIZABLE 25X20X8 CMS DE DISTINTOS COLORES (ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, ANARANJADO) NO SE ACEPTARÁN BOLSAS DE PAPEL NI DE SUPERMERCADO (AUNQUE SEAN DE COLORES) | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 10 | Caja | CAJA DE 50 LAPICERAS AZULES (500 UNIDADES EN TOTAL) | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 195.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.050
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$ 232.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.