Orden de Compra. Nº2031-84-AG25 "ALOJAMIENTO, ALIMENTACION JORNADA DE TRABAJO RED MEJORAMIENTO "ENFOQUE DOCENTE""
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2031-84-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO, ALIMENTACION JORNADA DE TRABAJO RED MEJORAMIENTO "ENFOQUE DOCENTE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 317 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Facturación Coquimbo Nº847
Comuna Antofagasta
Impuesto 53636
Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor World Traveller
Razón Social WORLD TRAVELLER SPA
R.U.T. 77.007.958-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal World Traveller
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101501
Restaurantes4Unidad no definidaSEGÚN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 47.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.196 $ 188.196
90111501
Hoteles2Unidad no definidaSEGÚN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 47.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.100 $ 94.100
Total Neto $ 282.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.636
TOTAL OC $ 335.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.