Orden de Compra. Nº2031-87-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2031-87-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Unidad de Compra Coquimbo Nº847
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta
R.U.T. 60.901.017-7
Dirección de Facturación Coquimbo Nº847
Comuna Antofagasta
Impuesto 8602
Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 40 (1383709 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1410209(1383709) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 11555; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
0
2239-7-LP12
 25 (1534399 )VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES 1536278(1534399) VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES; Código: 73240; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.275 $ 26.275
Total Neto $ 45.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.602
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 53.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.