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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2031-87-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Antofagasta
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R.U.T. |
60.901.017-7 |
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Dirección de Facturación |
Coquimbo Nº847 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
8602 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coquimbo Nº847 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 40 | | (1383709 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1410209 | (1383709) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 11555; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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0 2239-7-LP12
| | 25 | | (1534399 )VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES 1536278 | (1534399) VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES; Código: 73240; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.275
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$ 26.275
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Total Neto
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$ 45.275
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.602
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 53.877
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.