|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2032-103-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA PROYECTO TABLET |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Ñuble
|
|
R.U.T. |
60.902.055-5 |
|
Dirección de Facturación |
Edificio Públicos s/n |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
134198,064 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Públicos s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HOTEL QUINCHAMALI |
|
Razón Social |
CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA
|
|
R.U.T. |
76.235.651-1 |
|
Sucursal |
HOTEL QUINCHAMALI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604 2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 112 | | (1114617) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134617 | (1114617) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.435,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 720.720
|
$ 720.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 720.720
|
|
Descuento
|
$ 14.414
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 134.198
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 840.504
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.