Orden de Compra. Nº2032-115-CM14 "MATERIALES DE JORNADA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-115-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE JORNADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna Chillán
Impuesto 55630,3869
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos20 (6286) CARPETA TORRE VINIL TRANSPARENTE OFICIO LOMO NEGRO 8323(6286) CARPETA TORRE VINIL TRANSPARENTE OFICIO LOMO NEGRO ; Código: 99695NG;Región : VIII $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
44121618
2239-24-LP09
Tijeras12 (34093) TIJERAS MUNDIAL 4.0 (10.16CM) ESCOLAR 36130(34093) TIJERAS MUNDIAL 4.0 (10.16CM) ESCOLAR; Código: 81314;Región : VIII $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.144 $ 9.144
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas100 (737596) ARCHIVADOR PRISA OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE 21,59 CM. X 35,36 CM. UNIDAD 737596(737596) ARCHIVADOR PRISA OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE 21,59 CM. X 35,36 CM. UNIDAD; Código: 17149;Región : VIII $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar10 (740114) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO 50 UNIDADES 740114(740114) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO 50 UNIDADES; Código: 11461;Región : VIII $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
60105704
2239-24-LP09
Barras de pegamento libres de ácido20 (911646) ADHESIVO PELIKAN BARRA 20 GR 925266(911646) ADHESIVO PELIKAN BARRA 20 GR; Código: 75653;Región : VIII $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
55121606
2239-24-LP09
Etiquetas autoadhesivas12 (926014) LOMO AUTOADHESIVO PRISA LOMO ANCHO LINEAS VERDES 8 UNIDADES 942149(926014) LOMO AUTOADHESIVO PRISA LOMO ANCHO LINEAS VERDES 8 UNIDADES; Código: 72656;Región : VIII $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
27111503
2239-24-LP09
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (949903) CUCHILLO CARTONERO EDDING EM-9 NEGRO CHICO 966203(949903) CUCHILLO CARTONERO EDDING EM-9 NEGRO CHICO; Código: 81305;Región : VIII $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44112005
2239-24-LP09
Agendas35 (1032964) AGENDA ASCOTT CLASICA PRESIDENTE CAFE DIA POR PAGINA 2015 1053035(1032964) AGENDA ASCOTT CLASICA PRESIDENTE CAFE DIA POR PAGINA 2015; Código: 15470CF;Región : VIII $ 5.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.225 $ 190.225
Total Neto $ 295.749
Descuento $ 2.957
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.630
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 348.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.