Orden de Compra. Nº2032-148-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-148-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna Chillán
Impuesto 5108
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 3 (211904 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC 211904(211904) SILICONA TEAM AUTOMOVIL SPRAY 400 CC ; Código: Z464671; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.103 $ 5.103
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas8 (1356945 )GUANTES VIRUTEX CREATIVA BANO Y LAVANDERÍA TALLA M UNIDAD 1383415(1356945) GUANTES VIRUTEX CREATIVA BANO Y LAVANDERÍA TALLA M UNIDAD; Código: Z418223; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.376 $ 14.376
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos3 (981307 )CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767(981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: Z308114; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.404 $ 7.404
Total Neto $ 26.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.108
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 31.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.