|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2032-149-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Ñuble
|
|
R.U.T. |
60.902.055-5 |
|
Dirección de Facturación |
Edificio Públicos s/n |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
20622,3701 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Públicos s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.283.950-2 |
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 42 | | (1008109) LÁPIZ PARKER JOTTER BOLIGRAFO NEGRO UNIDAD 1026109 | (1008109) LÁPIZ PARKER JOTTER BOLIGRAFO NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.746
|
$ 109.746
|
|
|
Total Neto
|
$ 109.746
|
|
Descuento
|
$ 1.207
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.622
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 129.161
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.