Orden de Compra. Nº2032-149-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-149-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna Chillán
Impuesto 14612
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico12 (990411 )CODO PVC TIGRE CEMENTAR 90°25 X 25 MM UNIDAD 1007545(990411) CODO PVC TIGRE CEMENTAR 90°25 X 25 MM UNIDAD; Código: 27679-0; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico8 (990733 )TUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 25 MM X 6 MT 1007896(990733) TUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 25 MM X 6 MT ; Código: 27419-4; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240
30181505
2239-10-LP12
Inodoros2 (1018353 )WC BEMIS ASIENTO WC MADERA BLANCO PROFUNDIDAD 42 CM 1038417(1018353) WC BEMIS ASIENTO WC MADERA BLANCO PROFUNDIDAD 42 CM ; Código: 15626-4; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.440 $ 27.440
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per12 (1017926 )MASCARILLA 3M RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 8200 3 UNIDADES 1037953(1017926) MASCARILLA 3M RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 8200 3 UNIDADES; Código: 211345-7; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.844 $ 32.844
Total Neto $ 77.684
Descuento $ 777
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.612
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.