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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2032-182-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra 3 Mochilas Notebook Dama |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Ñuble
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R.U.T. |
60.902.055-5 |
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Dirección de Facturación |
Edificio Públicos s/n |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
26,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Públicos s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Tala M. |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
Cristian Tala M. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-lp14
| | 1 | | (1585229 )MOCHILA PARA NOTEBOOK KINGSONS LADY IN BLACK 9276W UNIDAD 1587126 | (1585229) MOCHILA PARA NOTEBOOK KINGSONS LADY IN BLACK 9276W UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,3 |
US$ 42,96
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US$ 0,00
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US$ 4,30
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US$ 42,96
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US$ 47,26
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0 2239-7-lp14
| | 2 | | (1585231 )MOCHILA PARA NOTEBOOK KINGSONS LADY IN BLUE 9276W UNIDAD 1587128 | (1585231) MOCHILA PARA NOTEBOOK KINGSONS LADY IN BLUE 9276W UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,3 |
US$ 42,96
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US$ 0,00
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US$ 8,60
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US$ 85,92
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US$ 94,52
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Total Neto
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US$ 141,78
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 26,94
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 168,72
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.