Orden de Compra. Nº2032-215-R106 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-215-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2006
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS DE OFICINA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna Chillán
Impuesto 12660,46
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ivonne A. Puga Meza
R.U.T. 6.189.182-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones6UnidadJabonesJABON LIQUIDO GLICERINA EN ENVASES DE LITRO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
47131501
Trapos10UnidadTraposPAÑOS PARA A SEO COLOR AMARILLO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47131501
Trapos6UnidadTraposTRAPEROS DOBLE PARA ASEOS DE PISO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
47131615
Escobillones3UnidadEscobillonesESCOBILLONES PLASTICOS PARA BARRERCOMPLETOS $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.561 $ 3.561
47131811
Productos de lavandería3UnidadProductos de lavanderíaDETERGENTE MEDIANO $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193
12141901
Cloro Cl5LitroCloro ClEN ENVASES DE 1 LITRO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
47131810
Productos para lavar platos6LitroProductos para lavar platosVIM LIQUIDO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
14111703
Toallas de papel20PaqueteToallas de papelTOALLAS DE PAPEL EN PAQUETE DE 2 ROLLOS CADA UNO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
14111704
Papel higiénico48PaquetePapel higiénicoPAQUETES DE 8 ROLLOS CADA UNO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBolsas de basuraPAQUETE DE BOLSAS DE PLASTICO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
47131805
Limpiadores de uso general10TuboLimpiadores de uso generalLIMPIA VIDRIOS $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
47131830
Productos de limpieza de muebles6TuboProductos de limpieza de mueblesLUSTRA MUEBLES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
47131816
Desodorantes4TuboDesodorantesDESODORANTE AMBIETAL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
Total Neto $ 66.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 12.660
TOTAL OC $ 79.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.