Orden de Compra. Nº2032-242-R107 "COMPRA MATERIALES ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-242-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS DE ASEO PARA OFICINAS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna -1
Impuesto 6631,19
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ivonne A. Puga Meza
R.U.T. 6.189.182-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312310
Frascos limpiadores1UnidadFrascos limpiadoresLIMPIADOR PARA PISOS DE 900 CC DE CALIDAD $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647 $ 647
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalLAVALOSAS CONCENTRADO DE CALIDAD $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalCLORO LITRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalDETERGENTE EN POLVO KLENSO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalDETERGENTE EN POLVO RINSO MATIC $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLimpiadores de uso generalLAVALOSAS LIQUIDO CONCENTRADO - QUIX 500 CC $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
47131603
Esponjas4UnidadEsponjasESPONJAS ANATOMICA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131501
Trapos1UnidadTraposTRAPERO DOBLE PARA PISOS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
53131608
Jabones4UnidadJabonesJABON TOCADOR EN BARRA CALIDAD 90 GRS $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.528 $ 1.528
12181501
Ceras sintéticas3UnidadCeras sintéticasCERA PARA PISOS MADERA DE CREMA, COLOR ROJA $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028 $ 2.028
14111703
Toallas de papel110RolloToallas de papelROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE BUENA CALIDAD $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.111
Total Neto $ 34.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.631
TOTAL OC $ 41.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.