Orden de Compra. Nº2032-263-SE06 "JORNADA REDES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-263-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra JORNADA REDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CONTRATA SERVICIO DE ALIMENTACION POR JORNADA DIA 04.12.2006
Proveniente de Licitación 2032-35-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna Chillán
Impuesto 4154,54
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALEJANDRA PAZ GODOY RIVAS
R.U.T. 12.974.214-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101501
Restaurantes26UnidadRestaurantesdesayuno, indicar valor unitario neto $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.866 $ 21.866
Total Neto $ 21.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 4.155
TOTAL OC $ 26.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.