Orden de Compra. Nº2032-280-SE07 "JORNADA ED. ESPECIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-280-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2007
Nombre de la Orden de Compra JORNADA ED. ESPECIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CONTRATA SERVICIO DE ALIMENTACION DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2007.
Proveniente de Licitación 2032-52-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna -1
Impuesto 4598
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COM LA PARRILLA DE LUIS FERNANDO GODOY FERNANDEZ E
R.U.T. 76.748.670-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101501
Restaurantes22UnidadRestaurantesDESAYUNO U ONCE, indicar valor unitario neto $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
Total Neto $ 24.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.598
TOTAL OC $ 28.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.