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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2032-52-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA REDES DE ADULTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Ñuble
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R.U.T. |
60.902.055-5 |
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Dirección de Facturación |
Edificio Públicos s/n |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
60465,144 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Públicos s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALPARAISO |
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Razón Social |
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
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R.U.T. |
77.663.150-7 |
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Sucursal |
HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALPARAISO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 45 | | (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134628 | (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.780
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$ 192.780
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90111603 2239-1-LP15
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | | (1220515) SALAS - DESDE 1 HASTA 100 PERSONAS JORNADA COMPLETA 1246015 | (1220515) SALAS - DESDE 1 HASTA 100 PERSONAS JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 135.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.300
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$ 135.300
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Total Neto
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$ 328.080
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Descuento
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$ 9.842
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.465
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 378.703
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.