Orden de Compra. Nº2032-72-CM18 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-72-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna Chillán
Impuesto 11159,65
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel12 (1007606 )CLIPS FULTONS MAGIC DISPENSADOR UNIDAD 1025606(1007606) CLIPS FULTONS MAGIC DISPENSADOR UNIDAD; Código: S200024; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas20 (1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704(1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon15 (1518261 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD 1520262(1518261) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1006946 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946(1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: H115620; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.654 $ 6.654
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007605 )CLIPS FULTONS MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UNIDADES 1025605(1007605) CLIPS FULTONS MAGIC CLIP REPUESTO 13 MM 50 UNIDADES; Código: S200124; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
Total Neto $ 59.328
Descuento $ 593
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.160
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.